• 年度經費預算決算

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    學院年度收入支出決算總表

    作者:瀏覽量:時間:2020-07-14















    財決01表
    編製單位:必一体育登录





    2019年度





    金額單位:元
    收入 支出
    項目 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 項目(按功能分類) 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 項目(按支出性質和經濟分類) 行次 年初預算數 調整預算數 決算數
    欄次
    1 2 3 欄次
    4 5 6 欄次
    7 8 9
    一、一般公共預算財政撥款收入 1 97,997,500.00 98,994,900.00 98,994,900.00 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 56 273,392,500.00 274,396,300.00 202,275,682.34
    二、政府性基金預算財政撥款收入 2 7,660,000.00 7,660,000.00 7,660,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 人員經費 57 145,261,300.00 146,265,100.00 115,038,349.60
    三、上級補助收入 3 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00 日常公用經費 58 128,131,200.00 128,131,200.00 87,237,332.74
    四、事業收入 4 89,900,000.00 89,900,000.00 89,900,000.00 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 59 11,615,000.00 53,401,090.28 8,003,911.09
    五、經營收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 35 256,761,800.00 266,948,458.60 189,088,667.02 其中:基本建設類項目 60 3,850,000.00 33,154,239.31 1,354,825.00
    六、附屬單位上繳收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00 三、上繳上級支出 61 0.00 0.00 0.00
    七、其他收入 7 7,000,000.00 7,000,000.00 9,799,892.52 七、文化旅遊體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00 四、經營支出 62 0.00 0.00 0.00

    8


    八、社會保障和就業支出 38 4,520,400.00 4,791,300.00 4,520,400.00 五、對附屬單位補助支出 63 0.00 0.00 0.00

    9


    九、衛生健康支出 39 0.00 0.00 0.00
    64



    10


    十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00
    65



    11


    十一、城鄉社區支出 41 0.00 0.00 0.00 經濟分類支出合計 66 210,279,593.43

    12


    十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00 一、工資福利支出 67 103,358,974.71

    13


    十三、交通運輸支出 43 10,375,000.00 42,707,331.68 5,102,453.16 二、商品和服務支出 68 81,111,351.63

    14


    十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 三、對個人和家庭的補助 69 11,824,966.89

    15


    十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00 四、債務利息及費用支出 70 0.00

    16


    十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 五、資本性支出(基本建設) 71 0.00

    17


    十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00 六、資本性支出 72 13,984,300.20

    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00 七、對企業補助(基本建設) 73 0.00

    19


    十九、住房保障支出 49 13,350,300.00 13,350,300.00 11,568,073.25 八、對企業補助 74 0.00

    20


    二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00 九、對社會保障基金補助 75 0.00

    21


    二十一、災害防治及應急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 76 0.00

    22


    二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
    77



    23


    二十三、債務還本支出 53 0.00 0.00 0.00
    78



    24


    二十四、債務付息支出 54 0.00 0.00 0.00
    79



    25



    55



    80


    本年收入合計 26 240,557,500.00 241,554,900.00 206,354,792.52 本年支出合計 81 285,007,500.00 327,797,390.28 210,279,593.43
    用事業基金彌補收支差額 27 40,000,000.00 40,000,000.00 10,096,134.57 結余分配 82 1,782,226.75
    年初結轉和結余 28 4,450,000.00 46,242,490.28 50,838,185.34 年末結轉和結余 83 0.00 0.00 55,227,292.25

    29



    84


    總計 30 285,007,500.00 327,797,390.28 267,289,112.43 總計 85 285,007,500.00 327,797,390.28 267,289,112.43

     

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